各处室、系部:
2018年是我院整合加强建设的关键一年,结合本院实际,在2018年,我院将从严控制各项经费支付,坚持“量入为出”原则,严格按照预算文件执行,超出预算的支出将严格控制,以保障在有限经费的情况下,学校的各项事业顺利进行。现将2018年部门预算编制工作的有关要求做一说明:
一、基本原则
1、积极稳妥、统筹兼顾,突出重点、勤俭节约。
2、保证基本支出,重点保证人员支出、日常公用支出、学院重点项目支出。
3、部门预算经费总额原则上不超过2017年度。
4、坚持从紧安排预算,坚决制止铺张浪费,严格控制“三公经费”,坚持只减不增的原则。
二、填报范围
学院各行政职能部门8个处室、3个中心、工会、团委及4个系(部)。
三、编制依据
根据学校的事业发展计划和本部门年度工作计划。
四、人员经费预算的编制方法
1、财政直付工资、国家和学校规定的各类津贴、补贴和岗位绩效工资由组织人事处统一编制。
2、包干经费包括:
各部门日常经费按编制人员数及外聘人员数,学生经费按2017年实际注册学生人数。业务经费按预计需求编制,必须列明计算依据。
(1)办公经费人均1000元(在职在编人员)。
(2)电话费由院办核定。
(3)系部学生活动经费生均10元(含社团、党建经费)。
(4)招待费不得超过系部包干经费的3%
五、项目支出预算的编制方法:
1、教学设备、办公设备、图书资料的采购由实训中心、办公室、总务处统一安排,各处室、系部办公用品采购及购置设备每学期开学前上报一次,经学校研究后统一购买,原则上学期中途不再另行采购;
2、各部门要按照项目的轻重缓急对本部门所报新增项目进行排序,学院将根据项目申请理由和可执行程度,在学院财力范围之内,有限安排重点项目、继续项目和可执行的项目。
六、编制预算的要求
1、各部门在编制本年预算时,应尽量细化具体支出内容,提供测算依据和标准。
2、请各部门领导认真安排本部门的预算列支,由学院领导对学院经费统筹规划、统一安排,根据“以收定支,不列赤字”原则,所有在预算中未安排的支出,原则上在本年度学院将不予考虑。
3、各部门填报的预算经费须经部门负责人审核签字后报送财务部门。
七、报送方式与时间
1、各部门应按规定的时间、格式和要求及时、完整填报,预算表格挂在“校园网”——“财务处网页”——“通知通告”栏中,供各部门下载。
2、报送要求:电子版数据请发送至:1107564165@qq.com邮箱。
3、报送时间:2017年11月30日前
4、联系电话:3016308,321909
请各编制部门务必认真、准确测算数据,为学院2018年财务收支预算的正确编制提供保证。
安徽滁州技师学院
2018年11月14日
附表:部门预算表